執(zhí)行內部審計方法論
| 開課地點: |
上海 |
| 授課時間: |
10月23-25日 |
| 授課顧問: |
Jean Yves Le Corre |
| 開課時間: |
2008-10-23 |
| 市場報價: |
0
|
| 購買價格: |
0 |
| 審核時間: |
我要報名2008-10-06 14:28:26 |
了解課程
學習對象
課程目標
執(zhí)行內部審計方法和最佳實踐——基于歐洲的通用做法,從計劃到執(zhí)行成功地實施內部審計作業(yè),引入經(jīng)營審計的方法。
課程內容
內部審計的角色和目標:
·內部審計和內部控制之間的關系
·內部控制報告框架
·內部審計與組織的知識
·我們應該如何看待內部審計師作為咨詢人員的角色?
·內部審計師的倫理道德困境
·文化影響事實:什么因素導致了歐洲的內部審計實踐的不同?內部審計效力
內部審計活動
·審計活動的范圍
·保證和咨詢服務
·確定審計契約的目標
·內部審計和舞弊
計劃審計契約
Ø 確定目標和范圍
Ø 計劃實施審計作業(yè)的關鍵步驟
Ø 積極地看待風險
Ø 與管理層的溝通
構建審計參考框架
·構建綜合性的風險導向方法
·理解過程管理的貢獻
·理解被審計的業(yè)務
·企業(yè)目標
·風險
·控制
執(zhí)行現(xiàn)場審計工作
·工作文件
·審計測試和面談技術
·行為技能
溝通結果和報告
·審計報告工具和技術
·明確的敘述審計結果
·纂寫簡潔且有影響力的審計報告
經(jīng)營審計實踐的工具和技術
·經(jīng)營審計所需技能和證明技術
·過程模擬技術
·績效衡量
·問題解決
·知識管理
·行為和溝通
內部審計的的知識資本化
案例研究 (審計模擬)
誰應該參加?
·內部審計師 (
-3年經(jīng)驗)
·負責提供風險管理、控制保證和咨詢服務的審計師
·質量部門和生產(chǎn)運營單元的審計部門
·咨詢師
師資力量
備注信息