企業(yè)內部審計與風險控制(New)
| 開課地點: |
廣州 |
| 授課時間: |
2011年5月27日 |
| 授課顧問: |
楊老師 |
| 開課時間: |
2011年5月27日 (星期五) |
| 市場報價: |
0
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| 購買價格: |
0 |
| 審核時間: |
我要報名2011-03-24 11:29:00 |
了解課程
學習對象
董事長、總經理、財務副總 、財務總監(jiān)、財務經理 、內部審計主管 、內部審計人員
課程目標
【 培訓收益】
現(xiàn)代企業(yè)內部審計已不再局限于傳統(tǒng)的財務內部審計。對企業(yè)的控制、執(zhí)行、風險治理等進行全面檢查和評價,是現(xiàn)代企業(yè)內部審計實務必須面對的現(xiàn)實。內部審計師通過提供增值服務,對企業(yè)風險管理者具有重要作用。 本課程將通過對現(xiàn)代內部審計理論與實務系統(tǒng)的講解,幫助內部審計師提升自己的工作質量與思路,通過培訓,學員可以:明確現(xiàn)代內部審計的柜架、內容, 熟悉現(xiàn)代內部審計的對象與方法, 掌握內部審計的重點領域。
課程內容
【課程大綱】
第一模塊:財務管理、內部控制與現(xiàn)代內部審計人員技術
1、 財務管理的目標、方法及內容和財務管理風險
2、 內部控制的目標、方法、內容及控制風險
3、 內部控制與審計風險管理
4、 控制與現(xiàn)代內部審計
5、 風險評估
6、 初步調查
7、 審計方案
8、 外部審計工作
9、 審計發(fā)現(xiàn)
1
、 審計工作底稿
11、 內部控制的自我評估
12、 審計抽樣、分析性與定量性方法
13、 信息系統(tǒng)審計
第二模塊:內部審計工作計劃于日常管理
14、 內部審計計劃制定
15、 年度審計計劃
16、 項目審計計劃
17、 開展審計活動
18、 內部審計人員的選擇及其專業(yè)發(fā)展
19、 制定長期審計目標安排
2
、 審計項目管理與控制
21、 審計質量保證與控制
22、 管理原則與審計環(huán)境
23、 員工與管理層舞弊
24、 跨部門及內部溝通
第三模塊:內部審計與審計風險案例講析
25、 銷售預售款業(yè)務循環(huán)案例辨析
26、 采購與付款循環(huán)案例辨析
27、 生產循環(huán)案例分析
28、 籌資與投資循環(huán)案例分析
29、 擔保審計
3
、 工程項目審計
31、 成本費用審計
32、 合同評審與審計
33、 對子、分公司、辦事處審計
34、 存量資產內部控制與審計
35、 貨幣資金內部審計
36、 存貨內部審計
37、 固定資產與在建工程審計
38、 財務報告編制與管理層報告審計
39、 人力資源政策審計
4
、 計算機信息系統(tǒng)審計
第四模塊:內部審計報告與管理建設書
41、 審計報告的目標、對象、內容與格式
42、 審計報告原理
43、 審計報告程序、溝通、討論、事實報告
44、 合理觀察、建設書
45、 審計報告的編寫與案例
46、 管理建設書的概念及內容
47、 管理建設書的編寫與案例
師資力量
備注信息