稅收政策分析與企業(yè)內(nèi)部稅務(wù)規(guī)劃暨涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范高層研討會(huì)
| 開課地點(diǎn): |
上海 |
| 授課時(shí)間: |
3天 |
| 授課顧問: |
張培森、王澤國(guó)、吳春明 |
| 開課時(shí)間: |
2006-3-14 |
| 市場(chǎng)報(bào)價(jià): |
0
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| 購(gòu)買價(jià)格: |
0 |
| 審核時(shí)間: |
我要報(bào)名2006-02-21 13:50:43 |
注:參加該培訓(xùn)課程,可聯(lián)系在線客服。
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學(xué)習(xí)對(duì)象
各企業(yè)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)(稅務(wù))經(jīng)理及稅務(wù)與審計(jì)專員等
課程目標(biāo)
2
6年我國(guó)稅收制度和稅收政策重點(diǎn)集中在增值稅的轉(zhuǎn)型;企業(yè)所得稅的兩法合并;個(gè)人所得稅的改革;出口退稅;關(guān)稅調(diào)整;進(jìn)一步加強(qiáng)貨物運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)及建筑業(yè)、娛樂業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、郵電通信業(yè)、煤炭生產(chǎn)及運(yùn)銷企業(yè)、廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、涉外企業(yè)的稅收征收管理等方面。今年即將出臺(tái),企業(yè)新增機(jī)器設(shè)備所含稅款納入增值稅抵扣范圍的改革方案等系列稅收新政策,并在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施。
當(dāng)前,個(gè)人所得稅話題不僅是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn),而且成為企業(yè)管理工作中的重要內(nèi)容。來自國(guó)家稅務(wù)總局的一份資料顯示,由于多方面原因,近年來一些企業(yè)的個(gè)稅問題顯得較為突出,2
6年國(guó)家又明確的八大稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)。為幫助企業(yè)在今年4月所得稅匯算清繳前更好地掌握國(guó)家稅收政策,規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確評(píng)估涉稅風(fēng)險(xiǎn),提高自身財(cái)務(wù)管理水平,了解稅務(wù)部門的稽查程序。真正做到正確籌劃、合理節(jié)稅和合法納
課程內(nèi)容
研討方式:
重點(diǎn)采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式,并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行。
日程安排表
3月13日(上海)上午
主題:2
6年稅制改革動(dòng)態(tài)及稅收政策分析
1.2
6年我國(guó)稅制改革最新趨勢(shì)及及近期稅收政策走勢(shì)
2.出口退稅制度、增值稅轉(zhuǎn)型、個(gè)人所得稅、消費(fèi)稅、房地產(chǎn)稅、燃油稅及其他稅種改革具體內(nèi)容
3.2
6年稅收稽查重點(diǎn)及稽查流程
4.企業(yè)所得稅合并的時(shí)間表、稅率高低、過渡期政策
5.個(gè)人所得稅改革的內(nèi)容及相關(guān)政策
講師:
張培森:國(guó)家稅務(wù)總局政策研究室主任,中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事,原國(guó)家稅務(wù)總局稅收科研所所長(zhǎng),享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的高級(jí)稅務(wù)專家。
3月13日(上海)下午
主題:2
6年稅務(wù)稽查重點(diǎn)及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范
1.2
6年稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)及稽查程序
2.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及營(yíng)業(yè)稅、所得稅的稽查案例分析
3.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及出口退稅的稽查案例分析
4.企業(yè)涉稅爭(zhēng)議解決方略
5.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析和中國(guó)企業(yè)的稅收政策選擇
6.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與納稅籌劃方略
主題:所得稅(含個(gè)稅)政策分析及匯算清繳時(shí)疑難問題處理
1.2
6年所得稅(含個(gè)人)最新政策解析與優(yōu)惠政策運(yùn)用2.2
6年個(gè)人所得稅中需要明確的幾個(gè)概念及納稅申報(bào)
3.為員工一次性發(fā)送數(shù)月獎(jiǎng)金、各種補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)、股票期權(quán)、股息、利息、紅利等的個(gè)人所得稅納稅問題
4.企業(yè)所得稅匯算清繳適用的主要政策文件解析
5.企業(yè)會(huì)計(jì)制度與稅法主要差異分析
6.所得稅(含個(gè)人)籌劃方法及案例分析
7.企業(yè)異地經(jīng)營(yíng)、股權(quán)投資、合并分立、債務(wù)重組等所得稅問題處理
8.企業(yè)所得稅稅前扣除辦法等
咨詢與交流:全面解答所得稅納稅疑難問題
講師:
王澤國(guó):我國(guó)著名實(shí)戰(zhàn)派納稅籌劃專家,北大、清華CFO財(cái)務(wù)總監(jiān)班納稅籌劃主講專家。從事稅務(wù)稽查工作十幾年,在實(shí)際工作中總結(jié)了大量的避稅與反避稅的方案,特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在我國(guó)稅務(wù)界享有盛名,尤其是高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)獲得廣泛和高度評(píng)價(jià)。極其精通中國(guó)稅法,對(duì)中國(guó)稅法有系統(tǒng)、深入的研究。在全國(guó)各地進(jìn)行的《企業(yè)稅收管理》與《企業(yè)納稅籌劃》講座中,為納稅人提供了大量的籌劃方案。
3月15日(上海)
主題:2
6年中國(guó)稅收政策與企業(yè)納稅籌劃
1.企業(yè)實(shí)施納稅籌劃前的整體思路及其工作流程
2.企業(yè)設(shè)立的納稅籌劃與案例分析
3.企業(yè)內(nèi)部管理的納稅籌劃與案例分析
4.企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的納稅籌劃與案例分析
5.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的納稅籌劃與案例分析
6.企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃與案例分析
7.員工薪酬激勵(lì)機(jī)制的納稅籌劃與案例分析
8.2
6年出口退稅政策分析與節(jié)稅籌劃
講師:
王澤國(guó):我國(guó)著名實(shí)戰(zhàn)派納稅籌劃專家,北大、清華CFO財(cái)務(wù)總監(jiān)班納稅籌劃主講專家。從事稅務(wù)稽查工作十幾年,在實(shí)際工作中總結(jié)了大量的避稅與反避稅的方案,特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在我國(guó)稅務(wù)界享有盛名,尤其是高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)獲得廣泛和高度評(píng)價(jià)。極其精通中國(guó)稅法,對(duì)中國(guó)稅法有系統(tǒng)、深入的研究。在全國(guó)各地進(jìn)行的《企業(yè)稅收管理》與《企業(yè)納稅籌劃》講座中,為納稅人提供了大量的籌劃方案。
3月16日(上海)
主題:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.企業(yè)內(nèi)部控制框架的構(gòu)建、運(yùn)行與風(fēng)險(xiǎn)防范
2.企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)方法及案例分析
3.企業(yè)建立內(nèi)部控制制度和內(nèi)部監(jiān)控組織體系的設(shè)置
4.管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算的控制
5.業(yè)績(jī)考核體系、資金控制模式、信息化手段的建立與測(cè)評(píng)
6.財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)警機(jī)制投資控制、擔(dān)保抵押內(nèi)控制度與風(fēng)險(xiǎn)控制及企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制和監(jiān)督
7.集團(tuán)型企業(yè)的內(nèi)部控制方法與有效管理模式
講師:
吳春明:我國(guó)著名財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家、原世界5
強(qiáng)霍尼韋爾大中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO,北京大學(xué)、清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)課程主講專家、曾任多家國(guó)內(nèi)著名企業(yè)與外資公司CFO,AACTP國(guó)際認(rèn)證講師。
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