企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范、所得稅匯繳與預(yù)算管理研討會
| 開課地點: |
山東東營 |
| 授課時間: |
2006年12月9日 —10日 |
| 授課顧問: |
|
| 開課時間: |
2006年12月9日 |
| 市場報價: |
0
|
| 購買價格: |
0 |
| 審核時間: |
我要報名2006-11-09 11:18:45 |
注:參加該培訓(xùn)課程,可聯(lián)系在線客服。
了解課程
學(xué)習(xí)對象
課程目標(biāo)
★與中國著名的納稅籌劃專家面對面交流
★通曉稅務(wù)專項檢查的重點與風(fēng)險防范
★了解合理選擇避稅空間與各種避稅方法
★快速掌握稅制改革后的納稅籌劃新思路
★全面提升企業(yè)財務(wù)人員的納稅調(diào)整技能
★結(jié)合實例掌握納稅籌劃的基本方法
課程內(nèi)容
一、重點稅收政策解析與納稅實務(wù)
1、重點稅收法規(guī)解析
2、企業(yè)在納稅中常見的涉稅風(fēng)險與防范
3、企業(yè)實際業(yè)務(wù)中遇到的特殊問題處理
二、稅務(wù)風(fēng)險防范與企業(yè)納稅管理實務(wù)
1、稅務(wù)稽查不同階段的風(fēng)險防范與權(quán)益維護
2、稅務(wù)稽查工作流程與企業(yè)應(yīng)注意的問題
3、企業(yè)增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等主要稅種的自查方法
4、增值稅納稅中的主要問題及涉稅處理技巧
5、個人所得稅納稅中的主要問題及涉稅處理
6、財務(wù)負(fù)責(zé)人如何規(guī)避職業(yè)風(fēng)險
7、會計與稅法差異與納稅調(diào)整
8、企業(yè)年末賬務(wù)、稅務(wù)處理技巧
9、企業(yè)取得的專用發(fā)票如何防范涉稅風(fēng)險
三、企業(yè)所得稅匯繳納稅調(diào)整技巧
1、企業(yè)所得稅新報表體系與填報方法
2、新所得稅申報表的主要變化
3、企業(yè)年度會計報表重點注意的項目
4、企業(yè)年終賬務(wù)處理中應(yīng)注意的幾個問題
5、企業(yè)所得稅匯算清繳中收入的納稅調(diào)整
6、稅前扣除項目分析和納稅調(diào)整技巧
7、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來應(yīng)納稅所得額
8、資產(chǎn)的稅務(wù)處理
9、2
6年度所得稅匯繳相關(guān)政策調(diào)整
1
、會計制度與稅法差異解析
四、采購國產(chǎn)設(shè)備抵免與再投資退稅
1、采購國產(chǎn)設(shè)備抵免所得稅政策解析
2、抵免稅額中應(yīng)注意的問題
3、外商投資企業(yè)再投資退稅政策解析
4、再投資退稅的賬務(wù)處理與涉稅問題
五、關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價及國家反避稅手段
1、關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)定與避稅
2、避稅、偷稅與納稅籌劃的區(qū)別
3、關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓定價的操作方法
4、避稅的主要方法及應(yīng)注意的事項
六、稅收籌劃的基本方法
1、營業(yè)稅的籌劃方法及案例分析
2、企業(yè)采購、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的納稅籌劃實例
3、土地增值稅的籌劃方法及案例分析
4、個人所得稅的籌劃方法及實例分析
5、企業(yè)所得稅的籌劃技巧
七、主要稅種籌劃案例分析與注意事項
1、怎樣解決付款方向不一致的專用發(fā)票
2、銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃及案例分析
·銷售合同怎樣處理才能節(jié)稅
·異地銷售的稅收籌劃及案例分析
·混合銷售的納稅籌劃及案例分析
·產(chǎn)品包裝物的納稅籌劃及案例分析
3、獎金發(fā)放的納稅籌劃及案例分析
4、產(chǎn)品出口退稅的納稅籌劃實例
5、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資的納稅籌劃及案例分析
6、返利銷售與折扣的籌劃
7、代購業(yè)務(wù)的規(guī)范操作
8、多環(huán)節(jié)生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價的籌劃
9、總機構(gòu)管理費用的籌劃
八、企業(yè)財務(wù)預(yù)算、分析及內(nèi)部控制
1、財務(wù)全面預(yù)算的編制
2、銷售與應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制
3、存貨的內(nèi)部控制
4、采購與付款的內(nèi)部控制
5、企業(yè)財務(wù)分析
九、企業(yè)實務(wù)中常見財稅問題解析與現(xiàn)場答疑
——用7
個實戰(zhàn)案例說話,您將獲得意想不到的收獲!
師資力量
備注信息